网站首页 | 加入收藏 | 设为首页
当前位置:网站首页 >> 公告栏 >>
  • 苍南县人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算

  • 时间:2021-09-25 09:43:04 信息来源:县人大 浏览次数: 字体:[ ]
  • 一、概况

    (一)部门(单位)职责

    (一)主要职能

    1.负责人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

    2.负责人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议的决议、决定和审议意见具体组织实施工作。

    3.研究人大理论、政策,提出人大履行职权的工作建议;起草县人大的综合文稿;协调和组织人大的宣传工作。

    4.负责协调、保障各工作委员会实施调研计划和开展机关活动的组织、服务工作;负责人大代表议案、建议和意见办理的协调和服务工作;收集、反映社情民意;处理人大代表和人民群众的来信来访。

    5.负责在苍南的省、市人大代表和县人大代表的联系工作,以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

    6.参与县人大代表的协调推荐、届中增补等有关人事工作。

    7.负责与“一府两院”和省、市人大办公厅(室)的工作联系。

    8.负责县人大机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作。

    9.承办省、市人大办公厅(室)和县人大领导同志交办的其他事项。

    (二)机构设置

    (部门)从预算单位构成看,苍南县人民代表大会常务委员会办公室部门决算汇总部门决算包括:局本级决算。

    纳入苍南县人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算汇总2020年度部门决算编制范围的二级预算单位为零。

    (单位)从预算单位构成看,本单位内设:行政科、秘书科、预算科、规审科、信息服务中心、老干部科、信访办。

    二、2020年度部门(单位)决算公开表

    详见附表。

    三、2020年度部门(单位)决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    2020年度收入总计1,453.40万元,支出总计1,453.40万元,与2019年度相比,各减少155.98万元,下降9.69%。主要原因是:2020年工作调动,人员减少。

    (二)收入决算情况说明

    本年收入合计1,440.02万元;包括财政拨款收入1,440.02万元(其中,一般公共预算1,440.02万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

    (三)支出决算情况说明

    本年支出合计1,440.02万元,其中基本支出1,211.66万元,占84.14%;项目支出228.36万元,占15.86%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入总计1,440.02万元,支出总计1,440.02万元,与2019年相比,各减少154.68万元,下降9.7%。主要原因是疫情影响及非人大选举年,人大代表培训费减少以及人员调动减少;财政拨款支出年初预算数1,266.91万元,完成年初预算的136.70%,主要原因是追加人员经费。

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出1,440.02万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少154.68万元,下降9.7%。主要原因是:2020年人员减少

    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出1,440.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1349.33万元,占93.70%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出90.69万元,占6.30%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

    3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,266.91万元,支出决算为1,440.02万元,完成年初预算的113.67%,主要原因是追加了基本支出经费。其中:

    一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为800.90万元,支出决算为1,039.11万元,完成年初预算的129.75%,决算数大于预算数的主要原因追加了人员经费。

    一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)。年初预算为65.32万元,支出决算为81.86万元,完成年初预算的125.33%,决算数大于预算数的主要原因追加了人员经费。

    一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为310万元,支出决算为228.36万元,完成年初预算的73.67%,决算数小于预算数的主要原因由于疫情原因人大会议压缩,及人大会议、县人大代表培训延后在临近年终前召开,所产生的费用无法在年度前支出。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为60.46万元,支出决算为60.46万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为30.23万元,支出决算为30.23万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,211.66万元,其中: 

    人员经费1,101.49万元,主要包括:基本工资228.03万元、津贴补贴130.11万元、奖金469.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.46万元、职业年金缴费30.23万元、职工基本医疗保险缴费11.43万元、公务员医疗补助缴费11.19万元、其他社会保障缴费54.58万元、住房公积金94.81万元、其他社会社会福利支出10.79万元。

    公用经费110.17万元,主要包括:办公费5.97万元、印刷费1.05万元、邮电费3.28万元、差旅费6.27万元、培训费0.81万元、会议费2.32万元、公务接待费1.63万元、劳务费0.91万元、工会经费3.48万元、福利费40.15万元、其他交通费用30.50万元、其他商品和服务支出13.79万元。

    (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

    1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

    2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出没有变化。

    2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

    2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

    3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

    2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

    (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

    本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

    1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

    2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

    2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

    2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

    3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

    2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

    (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

    2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.63万元,支出决算为1.63万元,完成预算的100%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

    2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

    2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比无变化;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比无变化;公务接待费支出决算为1.63万元,占100%,与2019年度相比,减少1.37万元,下降45.62%,主要原因是2020年减少公务接待次数。具体情况如下:

    1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。

    2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

    公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。

    公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3)公务接待费预算数为1.63万元,支出决算为1.63万元,完成预算的100%。主要用于接待省市县人大来苍调研等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待9批次,累计275人次。

    外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

    其他国内公务接待支出1.63万元,主要用于省市县人大来苍调研等支出,接待9团组,275人次。

    (十)机关运行经费支出说明

    2020年度机关运行经费年初预算数为110.17万元,支出决算为110.17万元,完成年初预算的100%;比2019年度减少37.92万元,下降25.61%,主要原因是单位人员减少,严控机关支行经费支出。

    (十一)政府采购支出说明

    2020年度政府采购支出总额0.45万元,其中:政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.45万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (十二)国有资产占有情况说明

    截至2020年12月31日,县人大本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (十三)预算绩效情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,县人大办组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个,共涉及资金310.00万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

    本年无部门评价。

    本年无部门整体支出绩效评价。

    本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

    2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果

    县人大办在2020年度部门决算中反映县人大代表视察经费及人大信息化专项项目绩效自评结果。

    县人大代表视察经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为40.00万元,执行数为40.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:县人大常委会和各工作委员会将分别组织各位代表视察、调查和检查活动。如重点工程建设情况视察、旁听法庭庭审、会前视察、各项视察等。各项执法检查、工作监督中均需要广大代表的参与,每年平均每位县代表参加代表活动次数不少于6次。通过组织代表视察活动,达到以下几个目标:一是促进“一府两院”及各部门、各单位依法行政、改进工作;二是充分反映民意,有效保障各项民生权益,促使人民群众物质文化需求得到满足。三是在视察实践中提高代表自身履职水平,增强自身工作能力,整体推进我县人大工作水平。发现的问题及原因:一是部分代表对参与视察工作积极性不高,对自身在参加视察中如何履职人事不足。二是部分视察涉及部门(单位)把代表视察作为单纯的事务应付,接受代表监督的意识不强。下一步改进措施:一是代表视察要避免走形式,要与人大年度和阶段工作的重点结合起来,与常委会审议内容,与开展执法检查以及对热点难点问题的调查研究结合起来,与代表提出批评意见、建议以及对代表建议的办理结合起来。二是要围绕群众关心的问题组织视察,增强代表的关注度,保证组织代表视察的频次,提高代表的参与率和参与面,使人大各项工作成为代表共同参与和关心的工作。

    人大信息化专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20.00万元,执行数为20.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是预算执行率为100%。保障苍南县人大信息化建设顺利实施。发现的问题及原因:一是平台建设方面,民情民意平台进入门槛还未取消,监督E站平台和省市县信息互通还不够,导致代表参与度及群众知晓率、参与率不高。下一步改进措施:一是完善平台建设,取消民情民意平台进入门槛、加大宣传力度,提高群众的知晓率及参与率。二是加强代表培训工作,提高代表对平台使用能力,广泛发动代表参与,缩短代表建议办理周期,及时有效回应了代表与选民的关切问题。

    财政支出项目绩效自评报告

    项目实施单位

    苍南县人民代表大会常务委员会办公室

    项目名称

    县人大代表视察经费

    项目负责人

    郑小秋

    项目起止时间

    2020.1.1-2020.1231

    联系电话

    68881117

    地址

    苍南县灵溪镇人民大道

    项目实施概况

    根据2020年度工作要点,县人大常委会和各工作委员会将分别组织各位代表视察、调查和检查活动。如重点工程建设情况视察、旁听法庭庭审、会前视察、各项视察等。各项执法检查、工作监督中均需要广大代表的参与,每年平均每位县代表参加代表活动次数不少于6次。

    计划安排资金(元)

    400000

    实际到位资金(元)

    400000

    其中:中央财政资金

    0

    其中:中央财政资金

    0

    省财政资金

    0

    省财政资金

    0

    市财政资金

    0

    市财政资金

    0

    其他

    400000

    其他

    400000

    实际支出

    400000


    支出内容(按经济科目详判)

    计划支出数(元)

    实际支出数(元)

    支出合计

    10000

    3800

    0

    支出合计

    50000

    0

    5300

    支出合计

    100000

    26500

    支出合计

    150000

    0

    支出合计

    20000

    364400


    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    年度指标值

    实际完成值

    指标分值

    自评得分

    指标性质

    符号

    数量

    单间

    产出指标


    项目预算及预期绩效目标编制水平

    50天

    本项目预算(即投入目标)编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。

    15

    15





    产出指标


    预算执行率

    100人

    该项目实际支出40万元,预算执行率为100%。

    15

    15





    产出指标


    项目组织管理水平

    ≥95%

    本项目建立了相关项目管理制度,并严格按相关制度执行。

    15

    15





    产出指标


    资金支出合理合规

    **天

    本年项目支出明细内容包括差旅费、会议费、其他交通费用、其他商品和服务支出。符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

    15

    15





    产出指标


    项目产出

    1≥*2*%

    项目绩效产出目标为县人大常委会和各工作委员会将分别组织各位代表视察、调查和检查活动,实际完成了一是促进“一府两院”及各部门、各单位依法行政、改进工作;二是充分反映民意,有效保障各项民生权益,促使人民群众物质文化需求得到满足。三是在视察实践中提高代表自身履职水平,增强自身工作能力,整体推进我县人大工作水平。

    20

    20





    产出指标


    项目效益(效果)

    1≥*2*%

    项目绩效效果目标为充分反映民意,有效保障各项民生权益,促使人民群众物质文化需求得到满足。

    20

    20






    执行数

    400000

    自评总分

    94

    项目执行情况

    县人大常委会和各工作委员会将分别组织各位代表视察、调查和检查活动。如重点工程建设情况视察、旁听法庭庭审、会前视察、各项视察等。各项执法检查、工作监督中均需要广大代表的参与,每年平均每位县代表参加代表活动次数不少于6次。通过组织代表视察活动,达到以下几个目标:一是促进“一府两院”及各部门、各单位依法行政、改进工作;二是充分反映民意,有效保障各项民生权益,促使人民群众物质文化需求得到满足。三是在视察实践中提高代表自身履职水平,增强自身工作能力,整体推进我县人大工作水平。

    存在问题

    部分代表对参与视察工作积极性不高,对自身在参加视察中如何履职人事不足。仍有部分视察涉及部门(单位)把代表视察作为单纯的事务应付,接受代表监督的意识不强。

    整改措施

    代表视察要避免走形式,要与人大年度和阶段工作的重点结合起来,与常委会审议内容,与开展执法检查以及对热点难点问题的调查研究结合起来,与代表提出批评意见、建议以及对代表建议的办理结合起来。要围绕群众关心的问题组织视察,增强代表的关注度,保证组织代表视察的频次,提高代表的参与率和参与面,使人大各项工作成为代表共同参与和关心的工作。


    姓名

    职称

    单位

    钟政亮

    副主任

    苍南县人民代表大会常务委员会办公室

    罗蔚萍

    会计

    苍南县人民代表大会常务委员会办公室

    郑世洁

    出纳

    苍南县人民代表大会常务委员会办公室

    郑小秋

    副主任

    县人大代表戒律

     

    财政支出项目绩效自评报告

    项目实施单位

    苍南县人民代表大会常务委员会办公室

    项目名称

    人大信息化专项

    项目负责人

    钟政亮

    项目起止时间

    2020.1.1-2020.1231

    联系电话

    68881117

    地址

    苍南县灵溪镇人民大道

    项目实施概况

    根据省、市人大关于加快推进人大信息化建设的工作要求,建立县人大常委会信息化系统,为人大代表更好履职打下坚实基础。

    计划安排资金(元)

    200000

    实际到位资金(元)

    200000

    其中:中央财政资金

    0

    其中:中央财政资金

    0

    省财政资金

    0

    省财政资金

    0

    市财政资金

    0

    市财政资金

    0

    其他

    200000

    其他

    200000

    实际支出

    200000


    支出内容(按经济科目详判)

    计划支出数(元)

    实际支出数(元)

    支出合计

    0

    7300

    支出合计

    200000

    192700


    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    年度指标值

    实际完成值

    指标分值

    自评得分

    指标性质

    符号

    数量

    单间

    产出指标


    项目预算及预期绩效目标编制水平

    50天

    本项目预算(即投入目标)编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。

    15

    15





    产出指标


    预算执行率

    100人

    该项目实际支出20万元,预算执行率100*%。

    15

    15





    产出指标


    项目组织管理水平

    ≥95%

    本项目建立了相关项目管理制度,并严格按相关制度执行。

    15

    15





    产出指标


    资金支出合理合规

    **天

    本年项目支出明细内容包括委托业务费、其他商品和服务支出。符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

    15

    15





    产出指标


    项目产出

    1≥*2*%

    项目目标为保障苍南县人大信息化建设顺利实施 ,实际完成了人大信息化建设,保证平台顺利运行。

    20

    20





    产出指标


    项目效益(效果)

    1≥*2*%

    项目绩效效果目标为保障苍南县人大信息化建设顺利实施 ,实际完成了人大信息化建设,保证平台顺利运行。

    20

    15






    执行数

    200000

    自评总分

    95

    项目执行情况

    预算执行率为100%。保障苍南县人大信息化建设顺利实施。

    存在问题

    平台建设方面,民情民意平台进入门槛还未取消,监督E站平台和省市县信息互通还不够,导致代表参与度及群众知晓率、参与率不高。

    整改措施

    完善平台建设,取消民情民意平台进入门槛、加大宣传力度,提高群众的知晓率及参与率。加强代表培训工作,提高代表对平台使用能力,广泛发动代表参与,缩短代表建议办理周期,及时有效回应了代表与选民的关切问题。


    姓名

    职称

    单位

    钟政亮

    副主任

    苍南县人民代表大会常务委员会办公室

    罗蔚萍

    会计

    苍南县人民代表大会常务委员会办公室

    郑世洁

    出纳

    苍南县人民代表大会常务委员会办公室

     

    3.财政评价项目绩效评价结果

    4.部门评价项目绩效评价结果

    说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目

    四、名词解释

    1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

    7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

    11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    17. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指行政人员的人员支出和日常公用支出。

    18. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项):指事业人员的人员支出和日常公用支出。

    19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政事业单位基本养老保险缴费支出。

    20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金支出(项):指行政事业单位职业年金缴费支出。

    21. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):指未单独设置项级科目的其他项目支出。

    22.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指人大代表开展各类视察等方面的支出。

    23. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项):指引进人才、专家补助、引智成果推广等方面的支出。


    苍南县人大办公室2020年决算公开表.xls2020年度苍南县财政支出绩效自评复核报告.docx

  •  
版权所有:苍南县人大 技术支持:三创网络
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统